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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: RADIO SOCIEDADE ESPUMOSO FM LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2691 Data de lançamento: 12/03/2018
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: Atividade Cultural
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL
Conta de Despesa: 3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - RADIO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. DIVULGAÇÃO E COBERTURA DA ENCENAÇÃO DO TEATRO "MORTE E RESSURREIÇÃO DE CRISTO", DO GRUPO DE TEATRO SÃO JORGE. 0,00 1.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/03/2018 VALOR REF. DIVULGAÇÃO E COBERTURA DA ENCENAÇÃO DO TEATRO "MORTE E RESSURREIÇÃO DE CRISTO", DO GRUPO DE TEATRO SÃO JORGE. 1.000,00
03/08/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 8618 1.000,00
19/09/2018 Pagamento de Empenho 2691/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.000,00
TOTAL 1.000,00 1.000,00 1.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.