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Última atualização realizada em 13/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: FERNANDA CAROLINA TELES DE SOUZA - MEI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2745 Data de lançamento: 13/03/2018
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Prog.Saude -Recursos do Estado
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PROGRAMA OFICINAS TERAPEUTICAS
Conta de Despesa: 3390.39.99.09.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
Natureza da despesa: OFICINEIRA
Fonte de Recurso: ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFINEIRA PARA ATIVIDADES DO DIA DA MULHER COM O GRUPO DE OFICINAS TERAPÊUTICAS. 0,00 2.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/03/2018 VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFINEIRA PARA ATIVIDADES DO DIA DA MULHER COM O GRUPO DE OFICINAS TERAPÊUTICAS. 2.000,00
19/03/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 1 2.000,00
23/03/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000619 PAGTO. REF. EMPENHO 2745/2018 FERNANDA CAROLINA TELES DE SOUZA MEI - 87179 2.000,00
TOTAL 2.000,00 2.000,00 2.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.