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Última atualização realizada em 28/06/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: JACKSON ADRIANO AIRES ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2803 Data de lançamento: 14/03/2018
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: Manut.Ensino com Recursos MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS
Conta de Despesa: 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE AR CONDICIONADOS DA EMEI GEMA LANER GHISLENI 560,00 560,00
1.00 E CONSERTO DE LAVADORA DA EMEI AMALIA BRESOLIN BAMBINI. 80,00 80,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/03/2018 VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE AR CONDICIONADOS DA EMEI GEMA LANER GHISLENI E CONSERTO DE LAVADORA DA EMEI AMALIA BRESOLIN BAMBINI. 640,00
03/08/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 241 , 242 640,00
20/08/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862754 PAGTO. REF. EMPENHO 2803/2018 JACKSON ADRIANO AIRES ME - 65402 640,00
TOTAL 640,00 640,00 640,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.