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Última atualização realizada em 09/05/2024 às 01:44.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ZOLMAR MARIO RODRIGUES DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2821 Data de lançamento: 14/03/2018
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: Setor de Servicos Urbanos
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACAS EM FERRO "PROIBIDO AMARRAR ANIMAIS NESTE LOCAL, 196,54 1.179,24
1.00 PLACA DA SECRETARIA DE OBRAS, 55,00 55,00
50.00 LONAS "PROIBIDO AMARRAR CAVALOS NAS ÁRVORES"; PARA MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES. 312,50 15.625,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/03/2018 VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACAS EM FERRO "PROIBIDO AMARRAR ANIMAIS NESTE LOCAL, PLACA DA SECRETARIA DE OBRAS, LONAS "PROIBIDO AMARRAR CAVALOS NAS ÁRVORES"; PARA MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES. 16.859,24
15/03/2018 EMPENHADO A MAIOR -15.312,50
03/08/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 282 1.546,74
17/08/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853687 PAGTO. REF. EMPENHO 2821/2018 ZOLMAR MARIO RODRIGUES DA SILVA - 50579 1.546,74
TOTAL 1.546,74 1.546,74 1.546,74
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.