Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: ISMED FARMACEUTICA LTDA EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2858 |
Data de lançamento: |
15/03/2018 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
Prog.Saude -Recursos do Estado |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA INCENTIVO A ATENÇAO BÁSICA - PIES |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
MATERIAL HOSPITALAR |
Fonte de Recurso: |
ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
5 / 2017 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PE 05/2017
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. |
0,00 |
257,88 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/03/2018 |
PE 05/2017
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. |
257,88 |
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10/04/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 2734 |
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257,88 |
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20/04/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000629
PAGTO. REF. EMPENHO 2858/2018
ISMED FARMACEUTICA LTDA EPP - 86456 |
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257,88 |
TOTAL |
257,88 |
257,88 |
257,88 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.