Município de Espumoso - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 19/04/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: CONSTRUTORA POSSAMAI LTDA EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 2860 Data de lançamento: 15/03/2018
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: Desporto e Recreacao
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO E REFORMA DE QUADRAS, CAMPOS E GINÁSIOS ESPORTIVOS
Conta de Despesa: 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa: OBRAS PRÉDIOS PÚBLICOS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Tomada de Preço Licitação número / ano: 1 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
TP 01/2018 VALOR REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOBRE O REGIME DE EMPREITADA GLOBAL PARA REFORMA DO PRÉDIO DO MÓDULO ESPORTIVO GUILHERME JOAQUIM ROTTA, CFE CONTRATO Nº61/2018. 0,00 122.516,74

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/03/2018 TP 01/2018 VALOR REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOBRE O REGIME DE EMPREITADA GLOBAL PARA REFORMA DO PRÉDIO DO MÓDULO ESPORTIVO GUILHERME JOAQUIM ROTTA, CFE CONTRATO Nº61/2018. 122.516,74
26/04/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 40.000,00
02/05/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2860/2018 - parcial CONSTRUTORA POSSAMAI LTDA EPP - 87152 40.000,00
07/05/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 40.000,00
10/05/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 225 42.516,74
11/05/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853617 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2860/2018 - REF. 2ª parcela CONSTRUTORA POSSAMAI LTDA EPP - 87152 40.000,00
17/05/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2860/2018 CONSTRUTORA POSSAMAI LTDA EPP - 87152 42.516,74
TOTAL 122.516,74 122.516,74 122.516,74
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.