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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: TORNEARIA RIO GRANDENSE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2923 Data de lançamento: 19/03/2018
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: Gabinete do Secretario
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PORTAS DA COOPERBOM, ASSALTADA NO DIA 18/10/2017 CFE BOLETIM DE OCORRÊNCIA EM ANEXO. 0,00 820,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/03/2018 VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PORTAS DA COOPERBOM, ASSALTADA NO DIA 18/10/2017 CFE BOLETIM DE OCORRÊNCIA EM ANEXO. 820,00
16/07/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 83 820,00
02/08/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005939 PAGTO. REF. EMPENHO 2923/2018 TORNEARIA RIO GRANDENSE LTDA - 63847 820,00
TOTAL 820,00 820,00 820,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.