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Última atualização realizada em 25/06/2024 às 01:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: RONAN DE SOUZA FRANCIOSI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2941 Data de lançamento: 19/03/2018
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade: Setor de Estradas e Vias Urbanas
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS
Conta de Despesa: 3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE MONITORAMENTO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA NOTURNO POR TÊS NOITES EM PEDREIRA DA LOCALIDADE DE ARROIO DA PRATA. 0,00 600,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/03/2018 VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA NOTURNO POR TÊS NOITES EM PEDREIRA DA LOCALIDADE DE ARROIO DA PRATA. 600,00
08/05/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 4188 600,00
16/05/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005874 PAGTO. REF. EMPENHO 2941/2018 RONAN DE SOUZA FRANCIOSI - 79691 600,00
TOTAL 600,00 600,00 600,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.