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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: CRIE E RECRIE ARTES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2973 Data de lançamento: 20/03/2018
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO
Unidade: Fundo de Assist.Social-Auxilios
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: PROGRAMA FMASSCFV
Conta de Despesa: 3390.30.20.00.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO
Natureza da despesa: CAMA, MESA, BANHO
Fonte de Recurso: BL PSB FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NOS TRABALHOS DAS OFICINAS COM OS GRUPOS ATENDIDOS NO CRAS. 0,00 742,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/03/2018 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NOS TRABALHOS DAS OFICINAS COM OS GRUPOS ATENDIDOS NO CRAS. 742,00
10/04/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 018652821 742,00
24/04/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2973/2018 CRIE E RECRIE ARTES LTDA - 64496 742,00
TOTAL 742,00 742,00 742,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.