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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: MARCIO CAMERA MACHADO - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2974 Data de lançamento: 20/03/2018
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO
Unidade: Fundo de Assist.Social-Auxilios
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: PROGRAMA FMASSCFV
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: MATERIAL ELETRICO
Fonte de Recurso: BL PSB FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CABOS E CARREGADOR PARA EQUIPAMENTO DE SOM UTILIZADO NO CRAS. 0,00 220,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/03/2018 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CABOS E CARREGADOR PARA EQUIPAMENTO DE SOM UTILIZADO NO CRAS. 220,00
16/04/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 220,00
19/04/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2974/2018 MARCIO CAMERA MACHADO - ME - 79875 220,00
TOTAL 220,00 220,00 220,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.