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Última atualização realizada em 13/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: INSTALART MATERIAIS ELETRICOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 301 Data de lançamento: 11/01/2018
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: Setor de Servicos Urbanos
Função: Energia
Subfunção: Energia Elétrica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: MATERIAL ELETRICO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÕES NA PRAÇA ARTHUR RITTER DE MEDEIROS PARA REALIZAÇÃO DO NATAL ESPERANÇA 2017. 0,00 11.947,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/01/2018 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÕES NA PRAÇA ARTHUR RITTER DE MEDEIROS PARA REALIZAÇÃO DO NATAL ESPERANÇA 2017. 11.947,90
12/03/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 17858543 11.947,90
18/04/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901566 PAGTO. REF. EMPENHO 301/2018 INSTALART MATERIAIS ELETRICOS LTDA - 63823 11.947,90
TOTAL 11.947,90 11.947,90 11.947,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.