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Última atualização realizada em 04/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: PENA E PENA LTDA EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 303 Data de lançamento: 11/01/2018
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: Atividade Cultural
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: MANUTENÇAO DE IMOVEIS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº12383/2017 VALOR REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO NATALINA NA PRAÇA ARTHUR RITTER DE MEDEIROS, CFE CONTRATO Nº218/2017. 0,00 3.200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/01/2018 COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº12383/2017 VALOR REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO NATALINA NA PRAÇA ARTHUR RITTER DE MEDEIROS, CFE CONTRATO Nº218/2017. 3.200,00
30/01/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 54 3.200,00
02/02/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853527 PAGTO. REF. EMPENHO 303/2018 PENA E PENA LTDA EPP - 82286 3.200,00
TOTAL 3.200,00 3.200,00 3.200,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.