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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: OI SA BRASIL TELECOM

Dados do Empenho
Número do empenho: 3184 Data de lançamento: 23/03/2018
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: Manut.Ensino com Recursos MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS
Conta de Despesa: 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL
Natureza da despesa: TELEFONE
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/03/2018 COMPLEMENTO EMPENHO Nº 2624 ASSINATURA BASICA E LIGACOES TELEFONICAS TEL. 54 3383-3094, 3383-3081, 3383-1561,3383-1154 COM VENCIMENTO EM 27/03/2018. 0,03
23/03/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 0,03
02/04/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863671 PAGTO. REF. EMPENHO 3184/2018 OI SA BRASIL TELECOM - 64819 0,03
TOTAL 0,03 0,03 0,03
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.