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Última atualização realizada em 02/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: VIVO CELULAR CRT S/A

Dados do Empenho
Número do empenho: 3199 Data de lançamento: 23/03/2018
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: Fundo Desenvolvimento Rural
Função: Agricultura
Subfunção: Vigilância Sanitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO INSPEÇAO SANITARIA
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: TELEFONE
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
ASSINATURA BASICA E LIGAÇOES TELEFONICAS NO PERIODO 11/01/18 A 10/02/18 TEL. 54 99979-6269 0,00 57,63

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/03/2018 ASSINATURA BASICA E LIGAÇOES TELEFONICAS NO PERIODO 11/01/18 A 10/02/18 TEL. 54 99979-6269 57,63
23/03/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 57,63
27/04/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005819 PAGTO. REF. EMPENHO 3199/2018 VIVO CELULAR CRT S/A - 65357 57,63
TOTAL 57,63 57,63 57,63
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.