Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: JEFERSON DA SILVA SOUZA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3220 |
Data de lançamento: |
23/03/2018 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
Conselho Munic.de Desportos |
Função: |
Desporto e Lazer |
Subfunção: |
Desporto Comunitário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO CMD |
Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE REDES NO MÓDULO ESPORTIVO. |
0,00 |
2.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/03/2018 |
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE REDES NO MÓDULO ESPORTIVO. |
2.500,00 |
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17/04/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 21 |
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2.500,00 |
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20/04/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005810
PAGTO. REF. EMPENHO 3220/2018
JEFERSON DA SILVA SOUZA ME - 85960 |
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2.500,00 |
TOTAL |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.