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Última atualização realizada em 02/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

Dados do Empenho
Número do empenho: 3349 Data de lançamento: 27/03/2018
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: Fundo Desenvolvimento Rural
Função: Agricultura
Subfunção: Vigilância Sanitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO INSPEÇAO SANITARIA
Conta de Despesa: 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FERIAS ANTECIPADAS REF. MES Março de 2018 0,00 2.566,17

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/03/2018 FERIAS ANTECIPADAS REF. MES Março de 2018 2.566,17
27/03/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS DE MARÇO 2018 2.566,17
29/03/2018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003349/2018 VENCIMENTOS A PAGAR - 18 2.566,17
TOTAL 2.566,17 2.566,17 2.566,17
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.