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Última atualização realizada em 27/04/2024 às 01:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 341 Data de lançamento: 12/01/2018
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO
Unidade: Fundo Municipal Recursos Proprios
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: LUZ
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Isento (Não aplicável) Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELETRICA MES DEZEMBRO/2017 VENC. EM 15/01/2018. 0,00 23,83

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/01/2018 VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELETRICA MES DEZEMBRO/2017 VENC. EM 15/01/2018. 23,83
02/02/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. 23,83
28/02/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901496 PAGTO. REF. EMPENHO 341/2018 COPREL TELECOM LTDA - 86618 23,83
TOTAL 23,83 23,83 23,83
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.