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Última atualização realizada em 09/05/2024 às 01:44.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ANTONIO JOSIL ORTIZ DE CAMARGO

Dados do Empenho
Número do empenho: 351 Data de lançamento: 15/01/2018
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade: Setor de Estradas e Vias Urbanas
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS
Conta de Despesa: 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa: MATERIAL DE COZINHA
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ISQUEIRO PARA USO NO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO DAS EQUIPES EM SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR. 0,00 5,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/01/2018 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ISQUEIRO PARA USO NO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO DAS EQUIPES EM SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR. 5,00
12/03/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 17885420 5,00
18/04/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005839 PAGTO. REF. EMPENHO 351/2018 ANTONIO JOSIL ORTIZ DE CAMARGO - 74735 5,00
TOTAL 5,00 5,00 5,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.