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Última atualização realizada em 19/10/2024 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

Dados do Empenho
Número do empenho: 3601 Data de lançamento: 27/03/2018
Tipo de empenho: SUBSÍDIOS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Conta de Despesa: 3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. DIFERENÇA DE REAJUSTE MÊS DE MARÇO 2018. 0,00 9.382,99

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/03/2018 VALOR REF. DIFERENÇA DE REAJUSTE MÊS DE MARÇO 2018. 9.382,99
27/03/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 9.382,99
29/03/2018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003601/2018 VENCIMENTOS A PAGAR - 18 9.382,99
TOTAL 9.382,99 9.382,99 9.382,99
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.