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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

Dados do Empenho
Número do empenho: 3602 Data de lançamento: 27/03/2018
Tipo de empenho: SUBSÍDIOS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade: Setor de Estradas e Vias Urbanas
Função: Segurança Pública
Subfunção: Policiamento
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO
Conta de Despesa: 3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: MULTA DE TRÂNSITO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. DIFERENÇA REAJUSTE MÊS DE MARÇO 2018. 0,00 130,48

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/03/2018 VALOR REF. DIFERENÇA REAJUSTE MÊS DE MARÇO 2018. 130,48
27/03/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 130,48
29/03/2018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003602/2018 VENCIMENTOS A PAGAR - 18 130,48
TOTAL 130,48 130,48 130,48
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.