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Última atualização realizada em 20/05/2024 às 17:27.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: SALATIEL ANTONIO VARGAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 3640 Data de lançamento: 28/03/2018
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: Setor de Servicos Urbanos
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE PORTÕES NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES. 0,00 1.395,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/03/2018 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE PORTÕES NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES. 1.395,00
04/05/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 018782466 1.395,00
10/05/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853610 PAGTO. REF. EMPENHO 3640/2018 SALATIEL ANTONIO VARGAS - 1497 1.395,00
TOTAL 1.395,00 1.395,00 1.395,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.