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Última atualização realizada em 18/04/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: NEUZA MARIA ROSSI PRATES

Dados do Empenho
Número do empenho: 3679 Data de lançamento: 28/03/2018
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: Manut.Ensino c/recursos Conv.e Auxilios
Função: Educação
Subfunção: Alimentação e Nutrição
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - CRECHE
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: MERENDA ESCOLAR
Fonte de Recurso: FNDE - MERENDA ESCOLAR
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Licitação número / ano: 1 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
CHAMADA PÚBLICA Nº01/2018 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE CONTRATO Nº113/2018. 0,00 1.831,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/03/2018 CHAMADA PÚBLICA Nº01/2018 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE CONTRATO Nº113/2018. 1.831,10
11/10/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 184366038 916,37
31/10/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3679/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 916,37
08/11/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 189591771 914,73
19/11/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3679/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 914,73
TOTAL 1.831,10 1.831,10 1.831,10
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.