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Última atualização realizada em 19/04/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA TELECOM

Dados do Empenho
Número do empenho: 369 Data de lançamento: 15/01/2018
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: Manut.Ensino com Recursos MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS
Conta de Despesa: 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL
Natureza da despesa: TELEFONE
Fonte de Recurso: MDE
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Isento (Não aplicável) Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
ASSINATURA BASICA E LIGACOES TELEFONICAS TEL. 54 3383-2972 COM VENCIMENTO EM 15/01/18. 0,00 8,89

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/01/2018 ASSINATURA BASICA E LIGACOES TELEFONICAS TEL. 54 3383-2972 COM VENCIMENTO EM 15/01/18. 8,89
26/01/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. 8,89
30/01/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 369/2018 EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA TELECOM - 146 8,89
TOTAL 8,89 8,89 8,89
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.