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Última atualização realizada em 16/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: EDITORA GRAFICA GESPI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3718 Data de lançamento: 29/03/2018
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Piso Atencao Basica-Fun.Mun.Saude/PAB
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO
Conta de Despesa: 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS
Natureza da despesa: SERVIÇOS GRAFICOS
Fonte de Recurso: PAB FIXO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. CONFECÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE. 0,00 450,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/03/2018 VALOR REF. CONFECÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE. 450,00
10/04/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 9636 450,00
24/04/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3718/2018 EDITORA GRAFICA GESPI LTDA - 61212 450,00
TOTAL 450,00 450,00 450,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.