Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3763 |
Data de lançamento: |
02/04/2018 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
Piso Atencao Basica-Fun.Mun.Saude/PAB |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE |
Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL ODONTOLOGICO |
Fonte de Recurso: |
CEO |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO ODONTOLÓGICO PARA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS. |
0,00 |
1.172,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/04/2018 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO ODONTOLÓGICO PARA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS. |
1.172,30 |
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02/05/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 5221 |
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1.172,30 |
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09/05/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3763/2018
DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA - 86399 |
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1.172,30 |
TOTAL |
1.172,30 |
1.172,30 |
1.172,30 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.