Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: AMAURI SEMENTES LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3797 |
Data de lançamento: |
03/04/2018 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE VASOS PARA PLANTAS PARA USO EM ROJETO REALIZADO NA EMEF ALVARO RODRIGUES LEITÃO. |
0,00 |
340,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/04/2018 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE VASOS PARA PLANTAS PARA USO EM ROJETO REALIZADO NA EMEF ALVARO RODRIGUES LEITÃO. |
340,00 |
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07/08/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 2541 |
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340,00 |
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15/08/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006017
PAGTO. REF. EMPENHO 3797/2018
AMAURI SEMENTES LTDA - 62249 |
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340,00 |
TOTAL |
340,00 |
340,00 |
340,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.