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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3827 Data de lançamento: 04/04/2018
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: LUZ
Fonte de Recurso: AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. CONSUMO DE AGUA NO MES MARÇO/2018 COM VENC. 13/04/2018. 0,00 779,33

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/04/2018 VALOR REF. CONSUMO DE AGUA NO MES MARÇO/2018 COM VENC. 13/04/2018. 779,33
19/04/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 779,33
17/05/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863775 PAGTO. REF. EMPENHO 3827/2018 COPREL TELECOM LTDA - 86618 779,33
TOTAL 779,33 779,33 779,33
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.