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Última atualização realizada em 20/05/2024 às 17:27.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: BERNARDO DAMBROS-ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3866 Data de lançamento: 04/04/2018
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: Setor de Servicos Urbanos
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: MATERIAL ELETRICO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA SUBSTITUIÇÃO NA REDE ELÉTRICA DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES. 0,00 446,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/04/2018 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA SUBSTITUIÇÃO NA REDE ELÉTRICA DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES. 446,00
04/07/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 18849204 446,00
12/07/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005928 PAGTO. REF. EMPENHO 3866/2018 BERNARDO DAMBROS-ME - 66802 446,00
TOTAL 446,00 446,00 446,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.