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Última atualização realizada em 20/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: SIGMA SERVIÇOS ADM E INTERMEDIAÇÕES EM PUBLICAÇÕES

Dados do Empenho
Número do empenho: 3897 Data de lançamento: 05/04/2018
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: Gabinete do Secretario
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE UTILIDADE PUB.
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - JORNAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO TP Nº 02/2018. 0,00 659,33

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/04/2018 VALOR REF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO TP Nº 02/2018. 659,33
05/04/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 1070 659,33
12/04/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000278 PAGTO. REF. EMPENHO 3897/2018 SIGMA SERVIÇOS ADM E INTERMEDIAÇÕES EM PUBLICAÇÕES LTDA ME - 86661 659,33
TOTAL 659,33 659,33 659,33
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.