Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: VILARINHO & TESTON LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
391 |
Data de lançamento: |
16/01/2018 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA COORD. E PLANEJAMENTO |
Unidade: |
GABINETE SECRETARIO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEL - GASOLINA |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
12 / 2017 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PP 12/2017
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEÍCULO Nº123. |
0,00 |
219,08 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/01/2018 |
PP 12/2017
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEÍCULO Nº123. |
219,08 |
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23/04/2018 |
EMPENHADO A MAIOR LICITAÇÃO ENCERRADA |
-43,31 |
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03/07/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 873 |
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175,77 |
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10/07/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 391/2018 - REF. NF 873
VILARINHO & TESTON LTDA ME - 85699 |
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175,77 |
TOTAL |
175,77 |
175,77 |
175,77 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.