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Última atualização realizada em 01/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ALENCAR JOSSANA TELEKEN

Dados do Empenho
Número do empenho: 3920 Data de lançamento: 05/04/2018
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: Atividade Cultural
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL
Conta de Despesa: 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO
Natureza da despesa: SONORIZAÇÃO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE EVENTO TRADICIONALISTA REALIZADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES ARMÍDIO BERTANI, NOS DIAS 30/03 A 01/04/2018. 0,00 4.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/04/2018 VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE EVENTO TRADICIONALISTA REALIZADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES ARMÍDIO BERTANI, NOS DIAS 30/03 A 01/04/2018. 4.000,00
16/04/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 4.000,00
20/04/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3920/2018 ALENCAR JOSSANA TELEKEN - 87344 4.000,00
TOTAL 4.000,00 4.000,00 4.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.