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Última atualização realizada em 27/04/2024 às 01:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: COM DE MAT ELETRICO KONRAD LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 394 Data de lançamento: 16/01/2018
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: Setor de Servicos Urbanos
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Isento (Não aplicável) Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE DUAS CAIXAS D'ÀGUA 500 LITROS PARA O PARQUE DE EXPOSIÇÕES. 0,00 1.132,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/01/2018 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE DUAS CAIXAS D'ÀGUA 500 LITROS PARA O PARQUE DE EXPOSIÇÕES. 1.132,50
23/02/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 17896255 1.132,50
07/03/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 394/2018 COM DE MAT ELETRICO KONRAD LTDA - 80700 1.132,50
TOTAL 1.132,50 1.132,50 1.132,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.