Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: JACKSON ADRIANO AIRES ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3947 |
Data de lançamento: |
06/04/2018 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
Unidade: |
Gabinete do Secretario |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS PARA SUBSTITUIÇÃO EM CLIMATIZADOR DA SALA DA PROCURADORIA JURÍDICA. |
0,00 |
280,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/04/2018 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS PARA SUBSTITUIÇÃO EM CLIMATIZADOR DA SALA DA PROCURADORIA JURÍDICA. |
280,00 |
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07/08/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 2515 |
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280,00 |
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17/08/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901677
PAGTO. REF. EMPENHO 3947/2018
JACKSON ADRIANO AIRES ME - 65402 |
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280,00 |
TOTAL |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.