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Última atualização realizada em 23/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: JAIR DE OLIVEIRA DELFINO POLI PLAST

Dados do Empenho
Número do empenho: 3963 Data de lançamento: 06/04/2018
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: Setor de Servicos Urbanos
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA
Conta de Despesa: 3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE SACOS PARA LIXO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA. 0,00 473,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/04/2018 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE SACOS PARA LIXO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA. 473,60
19/04/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 473,60
25/04/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005818 PAGTO. REF. EMPENHO 3963/2018 JAIR DE OLIVEIRA DELFINO POLI PLAST - 62540 473,60
TOTAL 473,60 473,60 473,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.