Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: COMERCIO DE FERTILIZANTES SOLO VIVO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
397 |
Data de lançamento: |
16/01/2018 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS |
Conta de Despesa: |
3390.30.31.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da licitação |
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE FERTILIZANTE SULFACAL PARA APLICAÇÃO E MANUTENÇÃO NA PRAÇA PORTELINHA. |
0,00 |
2.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/01/2018 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE FERTILIZANTE SULFACAL PARA APLICAÇÃO E MANUTENÇÃO NA PRAÇA PORTELINHA. |
2.500,00 |
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01/02/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 17896497 |
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2.500,00 |
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07/02/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853531
PAGTO. REF. EMPENHO 397/2018
COMERCIO DE FERTILIZANTES SOLO VIVO LTDA - 87097 |
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2.500,00 |
TOTAL |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.