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Última atualização realizada em 02/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: GIACOBO VILLARINHO & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3980 Data de lançamento: 06/04/2018
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: Gabinete do Secretario
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTÍVEL - OLEO DIESEL COMUM
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 1 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA. 0,00 29.605,96

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/04/2018 VALOR REF. AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA. 29.605,96
29/06/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 1398 29.605,96
29/06/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 1384 8.186,33
29/06/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 1408 11.438,64
29/06/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 2.563,55
29/06/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 1380 618,34
29/06/2018 LIQUIDADO A MAIOR -22.806,86
10/07/2018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3980/2018 - REF. NF 1398 GIACOBO VILLARINHO & CIA LTDA - 82805 6.799,10
10/07/2018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3980/2018 - REF. NF1384 GIACOBO VILLARINHO & CIA LTDA - 82805 8.186,33
10/07/2018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3980/2018 - REF. NF 1408 GIACOBO VILLARINHO & CIA LTDA - 82805 11.438,64
10/07/2018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3980/2018 - REF. NF 1380 GIACOBO VILLARINHO & CIA LTDA - 82805 618,34
10/07/2018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3980/2018 - REF. NF 1387 GIACOBO VILLARINHO & CIA LTDA - 82805 2.563,55
TOTAL 29.605,96 29.605,96 29.605,96
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.