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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: CAROLINE CAVALLI & CIA LTDA FARMACIA SAO JUDAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 4003 Data de lançamento: 09/04/2018
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: Manut.Ensino com Recursos MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA KITS DE PRIMEIROS SOCORROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. 0,00 139,65

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/04/2018 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA KITS DE PRIMEIROS SOCORROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. 139,65
04/07/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 34985 139,65
12/07/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862693 PAGTO. REF. EMPENHO 4003/2018 CAROLINE CAVALLI & CIA LTDA FARMACIA SAO JUDAS - 65959 139,65
TOTAL 139,65 139,65 139,65
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.