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Última atualização realizada em 09/05/2024 às 01:44.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: FHC COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4042 Data de lançamento: 10/04/2018
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO
Unidade: Fundo de Assist.Social-Auxilios
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa: TONER/CARTUCHO
Fonte de Recurso: PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TONER E CARTUCHOS P/ REPOSIÇÃO NA IMPRESSORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. 0,00 700,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/04/2018 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TONER E CARTUCHOS P/ REPOSIÇÃO NA IMPRESSORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. 700,00
30/04/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 018930402 700,00
09/05/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4042/2018 FHC COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA ME - 86812 700,00
TOTAL 700,00 700,00 700,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.