Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: GERALDO STURZEBECHER JUNIOR MEI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4064 |
Data de lançamento: |
11/04/2018 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
Unidade: |
Fundo de Assist.Social-Auxilios |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA CRIANÇA FELIZ |
Conta de Despesa: |
3390.39.14.00.00.00 - LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS PARA INTEGRAÇÃO DAS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA SEMANA DA PÁSCOA. |
0,00 |
650,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/04/2018 |
VALOR REF. LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS PARA INTEGRAÇÃO DAS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA SEMANA DA PÁSCOA. |
650,00 |
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30/04/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 018960053 |
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650,00 |
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09/05/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4064/2018
GERALDO STURZEBECHER JUNIOR MEI - 85923 |
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650,00 |
TOTAL |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.