Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: JANETE MEAZZA E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
417 |
Data de lançamento: |
17/01/2018 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
Unidade: |
Fundo de Assist.Social-Auxilios |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA CRIANÇA FELIZ |
Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
Natureza da despesa: |
BRINQUEDOS |
Fonte de Recurso: |
PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE BOLAS E URSOS PARA USO NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES COM AS CRIANÇAS ATENDIDAS NOS PROGRAMAS CRIANÇA FELIZ E PIM. |
0,00 |
188,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/01/2018 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE BOLAS E URSOS PARA USO NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES COM AS CRIANÇAS ATENDIDAS NOS PROGRAMAS CRIANÇA FELIZ E PIM. |
188,00 |
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26/01/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 17919435 |
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188,00 |
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20/02/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 417/2018
JANETE MEAZZA E CIA LTDA - 96 |
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188,00 |
TOTAL |
188,00 |
188,00 |
188,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.