Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: MARE TINTAS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4194 |
Data de lançamento: |
16/04/2018 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Unidade: |
Gabinete do Secretario |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
37 / 2017 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PP 37/2017
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA MANUTENÇÕES NA CIDADE DE ESPUMOSO. |
0,00 |
9.815,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/04/2018 |
PP 37/2017
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA MANUTENÇÕES NA CIDADE DE ESPUMOSO. |
9.815,00 |
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26/09/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 868 |
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9.815,00 |
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02/10/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006088
PAGTO. REF. EMPENHO 4194/2018
MARE TINTAS LTDA - 62052 |
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9.815,00 |
TOTAL |
9.815,00 |
9.815,00 |
9.815,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.