Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: CLAUDETE SOARES DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4197 |
Data de lançamento: |
16/04/2018 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
Desporto e Recreacao |
Função: |
Desporto e Lazer |
Subfunção: |
Desporto Comunitário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E REFORMA DE QUADRAS, CAMPOS E GINÁSIOS ESPORTIVOS |
Conta de Despesa: |
3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO DE MOVEIS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE BANCOS DO MÓDULO ESPORTIVO. |
0,00 |
1.069,12 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/04/2018 |
VALOR REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE BANCOS DO MÓDULO ESPORTIVO. |
1.069,12 |
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11/05/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 64 |
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1.069,12 |
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18/05/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901588
PAGTO. REF. EMPENHO 4197/2018
CLAUDETE SOARES DOS SANTOS - 63587 |
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1.069,12 |
TOTAL |
1.069,12 |
1.069,12 |
1.069,12 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.