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Última atualização realizada em 16/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: MEKAL WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4225 Data de lançamento: 16/04/2018
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Piso Atencao Basica-Fun.Mun.Saude/PAB
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE
Fonte de Recurso: PAB FIXO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA ESPECÍFICOS PARA LIMPEZA HOSPITALAR PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE. 0,00 342,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/04/2018 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA ESPECÍFICOS PARA LIMPEZA HOSPITALAR PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE. 342,00
04/05/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 342,00
11/05/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4225/2018 MEKAL WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA - 86530 342,00
TOTAL 342,00 342,00 342,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.