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Última atualização realizada em 18/04/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: CASSIANO RODRIGUES

Dados do Empenho
Número do empenho: 4230 Data de lançamento: 16/04/2018
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Prog.Saude -Recursos do Estado
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU - ESTADUAL
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: SAMU - ESTADUAL
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Isento (Não aplicável) Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. 01 DIÁRIA "B" VIAGEM A ERECHIM DIA 16/04/18 PARA O SERVIDOR TRATAR DE PROCEDIMENTOS PARA REGULARIZAÇÃO DE AMBULÂNCIA UTI. 0,00 50,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/04/2018 VALOR REF. 01 DIÁRIA "B" VIAGEM A ERECHIM DIA 16/04/18 PARA O SERVIDOR TRATAR DE PROCEDIMENTOS PARA REGULARIZAÇÃO DE AMBULÂNCIA UTI. 50,00
04/05/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 50,00
15/05/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000156 PAGTO. REF. EMPENHO 4230/2018 CASSIANO RODRIGUES - 86569 50,00
TOTAL 50,00 50,00 50,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.