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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ARIELI DALTOE ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4301 Data de lançamento: 18/04/2018
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: Manut.Ensino com Recursos MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Natureza da despesa: ARTIGOS ESPORTIVOS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ARTIGOS ESPORTIVOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. 0,00 7.694,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/04/2018 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ARTIGOS ESPORTIVOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. 7.694,00
15/06/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 019059586 , 019059758 7.694,00
22/06/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862667, 862668 PAGTO. REF. EMPENHO 4301/2018 ARIELI DALTOE - ME - 85940 7.694,00
TOTAL 7.694,00 7.694,00 7.694,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.