Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: TABELIONATO E REGISTRO CIVIL DE ESPUMOSO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4316 |
Data de lançamento: |
18/04/2018 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
Prog.Saude -Recursos do Estado |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU - ESTADUAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.66.00.00.00 - SERVICOS JUDICIARIOS |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE CARTORIO |
Fonte de Recurso: |
SAMU - ESTADUAL |
Dados da licitação |
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DOAÇÃO DE AMBULÂNCIA DO SAMU. |
0,00 |
30,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/04/2018 |
VALOR REF. AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DOAÇÃO DE AMBULÂNCIA DO SAMU. |
30,00 |
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30/04/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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30,00 |
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08/05/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000154
PAGTO. REF. EMPENHO 4316/2018
ESPUMOSO TABELIONATO E REGISTRO CIVIL - 79910 |
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30,00 |
TOTAL |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.