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Última atualização realizada em 05/07/2024 às 01:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4321 Data de lançamento: 18/04/2018
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: Gabinete do Secretario
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: MATERIAL ELETRICO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº3208 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA USO NA SECRETARIA. 0,00 23,43

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/04/2018 COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº3208 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA USO NA SECRETARIA. 23,43
18/04/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 2953 23,43
23/04/2018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4321/2018 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 81834 23,43
TOTAL 23,43 23,43 23,43
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.