SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO
Unidade:
Fundo de Assist.Social-Auxilios
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:
PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. 05 DIÁRIAS "A" E 01 DIÁRIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 22,23,24,25,26,27/04/18 PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA INFÂNCIA MELHOR -PIM E CRIANÇA FELIZ.
0,00
950,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/04/2018
VALOR REF. 05 DIÁRIAS "A" E 01 DIÁRIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 22,23,24,25,26,27/04/18 PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA INFÂNCIA MELHOR -PIM E CRIANÇA FELIZ.
950,00
04/05/2018
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.
950,00
22/05/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4382/2018
FATIMA TERESINHA DRESCH - 86133
950,00
TOTAL
950,00
950,00
950,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.