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Última atualização realizada em 25/06/2024 às 01:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ODIL CONCEICAO GOMES DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4470 Data de lançamento: 23/04/2018
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade: Setor de Estradas e Vias Urbanas
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS
Conta de Despesa: 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPE EM SERVIÇO NO INTERIOR. 0,00 278,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/04/2018 VALOR REF. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPE EM SERVIÇO NO INTERIOR. 278,00
04/07/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 11 278,00
11/07/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901624 PAGTO. REF. EMPENHO 4470/2018 ODIL CONCEICAO GOMES DA SILVA - 72219 278,00
TOTAL 278,00 278,00 278,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.