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Última atualização realizada em 02/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: AGROPEC MARIA ELOISA BETTIO EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 4570 Data de lançamento: 26/04/2018
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: Gabinete do Secretario
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Conta de Despesa: 3390.30.06.00.00.00 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS
Natureza da despesa: RAÇÃO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA ALIMENTAR OS CÂES DA SECRETARIA. 0,00 266,75

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/04/2018 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA ALIMENTAR OS CÂES DA SECRETARIA. 266,75
17/12/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 33 266,75
28/12/2018 Pagamento de Empenho 4570/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 266,75
TOTAL 266,75 266,75 266,75
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.